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Folgende Vorgaben sind einzuhalten:

  • Kreditorennummer = KB ERP Lieferanten-Nr (siebenstellige 10... Nummer):

    • Die Kreditorennummer des Lieferanten muss innerhalb der Nachricht übergeben werden, damit simple system die Bestellung an den korrekten Lieferanten übertragen kann („Routing“). Dieselbe Kreditorennummer muss innerhalb der Administration unter „Lieferanteneinstellungen“ beim Lieferant gepflegt sein.

    • Pro simple system Zugangsnummer darf eine Kreditorennummer nicht mehrfach vergeben werden.

  • Kundennummer beim Lieferanten

    • Grundsätzlich routet simple system Bestellungen auf eine vom Lieferanten vorgegebene Kundennummer

    • Kundennummern beim Lieferanten können auf Basis eines Kundenprojekts bei besonderer Vereinbarung auch als Teil der Bestellung vom Kunden übermittelt werden. Anhand der Kundennummer steuert der Lieferant dann abweichend, wer Auftraggeber und Rechnungsempfänger der Bestellung ist. Einstellungen des Lieferanten im simple system Staging werden dann ignoriert. 

  • Lieferadressen

    • Lieferadressen können nur auf Kopfebene übergeben werden.

    • Eine Übergabe auf Positionsebene ist nicht möglich, da Lieferanten diese in der Regel nicht verarbeiten können.

  • Artikelnummer:

    • Eine Artikelnummer darf eine Länge von 32 Zeichen nicht überschreiten.

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/E1EDKT1/E1EDKT2/TDLINE

Headerkommentar

/E1EDK02[QUALF='045']/BELNR

potentielle Kostenstelle

/E1EDK02[QUALF='021']/BELNR

potentielle Kontierung

/EDI_DC40/CREDAT

Erstellungsdatum

/EDI_DC40/CRETIM

Erstellungsuhrzeit

/E1EDK01/BELNR

Bestellnummer

/E1EDKA1[PARVW='LF']/PARTN

Lieferant

/E1EDK01/CURCY

Währung

/E1EDS01/SUMME

Gesamtpreis

 

Kundennummer KB beim Lieferanten


Positionsinformationen:                  

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